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Etiqueta: control interno

Obstáculos que se presentan en el manejo de la información contable de las organizaciones

ACTUALIDAD, Desarrollo Profesional Publicado: 12 abril, 2023

En el manejo de la información contable, toda empresa debe contar con un adecuado control interno para proteger el patrimonio e intereses de los inversionistas.
Los encargados de preparar y analizar la información financiera deben mantener procesos de conciliación y aseguramiento periódico.

Conferencia: El control interno en las propiedades horizontales

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 30 marzo, 2023

En esta conferencia, Félix David Romero afirma que en las propiedades horizontales en muchas ocasiones se escuchan quejas por parte de los copropietarios, situación que ocurre porque falta un control interno. Cuando no se tiene un revisor fiscal, por ejemplo, pues no hay vigilancia. El control interno no se relaciona únicamente con procesos contables; es […]

Informe del revisor fiscal sobre el control interno: manifestación sobre pruebas de cumplimiento y sustantivas

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 29 diciembre, 2022

En este formato se presentan ejemplos de los resultados que pueden obtenerse de la ejecución de las pruebas de cumplimiento y sustantivas, con el fin de elaborar un informe del revisor fiscal sobre el control interno que puede entregarse a la asamblea de accionistas o junta de socios.

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Manejo de la materialidad en el control interno

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 20 octubre, 2022

¿Cómo se maneja la materialidad o relevancia en el control interno?

Actividades de control con las que debe contar toda empresa

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 20 octubre, 2022

Para poder determinar las actividades de control al interior de una organización es necesario reconocer que se fundamentan en políticas y procedimientos enfocados en las metas y el aseguramiento del cumplimiento de los lineamientos de la entidad.
Estas son algunas de las actividades de control rutinarias

Modelo en Excel de orden de compra

FORMATOS, Guías, Impuestos Publicado: 8 septiembre, 2022

Una orden de compra es necesaria para la formalización del cierre de la negociación, pues en esta se establecen las condiciones de precio, cantidades y forma de entrega.
Encuentra en este Excel un modelo de este documento, el cual cuenta con la opción de imprimir y de generar el PDF de forma automática.

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Componentes y principios del informe COSO

ACTUALIDAD, Auditoría y revisoría fiscal Publicado: 2 septiembre, 2022

El informe COSO es una metodología para implementar un sistema de control interno. Está integrado por 5 componentes, a saber: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. A continuación, los explicamos.

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Conferencia: Arquitectura del control interno para revisores fiscales y auditores

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 11 julio, 2022

Miguel Ángel Acero explica que la arquitectura del control interno es un término que se viene utilizando cuando se va a diseñar algo. La planeación es fundamental en la revisoría fiscal. La recomendación es hacer una evaluación del control interno de la organización. Explica que el propósito general del control interno es ayudar a la […]

Control interno: 6 aspectos importantes

Auditoría y revisoría fiscal, RESPUESTAS Publicado: 29 junio, 2022

Conoce 6 aspectos importantes sobre el control interno con el Dr. Roberto Valencia, especialista en temas de revisoría fiscal y auditoría.

Informe del revisor fiscal sobre irregularidades y deficiencias en el control interno

Auditoría y revisoría fiscal, FORMATOS, Guías Publicado: 23 febrero, 2022

El revisor fiscal debe informar por escrito las irregularidades y deficiencias en el control interno que encuentre en el desarrollo de su cargo (ver artículo 207 del Código del Comercio y la NIA 265).

En este formato se incluye un modelo de informe para realizar dicha comunicación.

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[Carta] Propuesta para la prestación de servicios de revisoría fiscal en una copropiedad

Auditoría y revisoría fiscal, Cartas, FORMATOS Publicado: 22 febrero, 2022

Compartimos esta carta de propuesta para la prestación de servicios de revisoría fiscal en una copropiedad.

Incluye el alcance del cargo, los documentos que serán requeridos para llevar a cabo la labor, la metodología aplicable, los compromisos que asume el revisor fiscal y la remuneración esperada.

Conferencia: Implementación de un sistema de control interno adecuado

Auditoría y revisoría fiscal, CONFERENCIAS Publicado: 21 febrero, 2022

En el transcurso de esta conferencia, Farley Zuluaga explica que el sistema de control interno bajo el modelo COSO está diseñado para que funcione en cualquier industria, cualquier modelo de compañía y casi que adaptándose a cualquier situación actual de la empresa. El control interno está orientado a conseguir objetivos alrededor de operaciones, información y […]

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