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Los controles internos son la base de una gestión organizacional eficiente y el pilar de una revisoría fiscal efectiva, su correcta implementación no solo ayuda a detectar y prevenir fraudes, sino que también optimiza procesos y mejora la toma de decisiones. Cuando estos mecanismos funcionan de manera adecuada, permiten a las empresas operar con mayor […]
En esta conferencia, Félix David Romero asegura que, cuando existen problemas en la propiedad horizontal es porque no se presenta un control interno. Por lo anterior, es importante que estas cuenten con un revisor fiscal. El revisor fiscal es una pieza muy importante en toda organización y la propiedad horizontal no es la excepción. Se […]

En las actividades que se realizan dentro de las auditorías y control interno en una pyme es indispensable tener en cuenta cada una de las áreas o departamentos, la evaluación de riesgos, las tareas de monitoreo, la información recopilada, etc.
Te compartimos 5 cuestionarios para llevar a cabo esta labor.

Te presentamos un formato en Excel con el cuestionario de control interno para el área de ventas que te ayudará a evaluar que los controles de este departamento estén funcionando de forma adecuada en relación con la segregación de funciones, la observancia de los procesos y el cumplimiento de los objetivos.

Este cuestionario de auditoría y control interno para el área de nómina contiene las preguntas básicas que debe realizar un auditor para evaluar e inspeccionar dicho departamento.
Esta herramienta te permitirá desarrollar una auditoría de forma ordenada y obtener evidencia del trabajo realizado.

La evaluación del sistema de control interno en las empresas apoya la planeación, ejecución y el seguimiento de las auditorías, permitiendo conocer toda la información requerida de un área o proceso específico. Te presentamos este cuestionario en Excel para auditar el departamento de compras. ¡Descárgalo!

Este modelo en Excel contiene un cuestionario para evaluar la partida de las propiedades, planta y equipo en lo relacionado con la existencia y observancia de las políticas y registros contables, procedimientos para salvaguardar estos activos, etc.
Te invitamos a descargarlo para utilizarlo en tus encargos.

Compartimos un cuestionario diseñado en Excel para llevar a cabo el control interno de los inventarios en una organización.
Contiene las preguntas relacionadas con los aspectos que debe evaluar el auditor sobre las políticas contables, la contabilización y la custodia de estos activos.
¡Descárgalo ya!

Este cuestionario de control interno de provisiones y contingencias le permite al revisor fiscal o al auditor evaluar los procedimientos adoptados por una entidad para el reconocimiento, medición y revelación de esta partida en los estados financieros.
Fue elaborado con base en la sección 21 del Estándar para Pymes.
En esta conferencia, Miguel Ángel Acero recuerda que el control interno es el conjunto de políticas, principios, métodos y procedimientos que diseña una entidad con el fin de evitar desviaciones respecto de una serie de objetivos. Con el control interno se busca lograr eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera, cumplimiento […]
Uno de los puntos más importantes de la auditoría interna es la revisión de los registros y hechos relacionados con el efectivo y equivalentes al efectivo.
Nuestro cuestionario te permitirá tener una guía del proceso de control interno que debe realizarse a esta partida, según la sección 7 del Estándar para Pymes.

Esta plantilla ayudará con el control mensual de los consumos y pagos del gasto de celulares de una manera organizada, permitiendo diligenciar fácilmente los campos vacíos con la información de cada usuario, ajustándolo a su medida y necesidad.
Incluye lo relacionado con el IVA y el INC en celulares.